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- 募集要項 【求人No NJB2274570】 内部統制(J Sox)の整備状況や運用状況の評価を行 い、その有効性を確保するために必要な諸施策を講じることを役割とする業務です。 当社の内部統制はその堅確な実践を現場にしっかりと定着させるべく努めている途上にあり、内部統制室の役割は、... ...整備の支援および改善取組み状況のフォローアップ。 ・内部統制(J SOX)に対する外部監査人(会計監査人)による内部統制監査への対応。 ・監査役および経営への内部統制評価の実施...
- 社名 社名非公開 職種 法務、コンプライアンス、内部統制 業務内容 【募集背景】近年における経営環境の変化を受けて、内部統制・内部監査サービスにおいては、トランスフォーメーションを実現するデザインによりサービス価値を高めるとともに、クロスボーダーサービス、デジタルサービスの拡充、強化を図っています。今後更なるビジネス拡大にむけてチームメンバーを募集いたします。<拡大サービス領域>・内部統制・内部監査等を有効に機能させるためのグランドデザイン(体制、...
- 1.内部監査業務全般(社内の各事業所・各部門。グループ会社も対象予定。) ・事前準備、資料収集 ・監査の実施 ・調書、報告書等の作成 2.内部統制業務全般
- ... スキル・資格 英語ビジネスレベル 担当業務経験3~5年 勤務地 ~東京都 23区 労働... ... 職種 ~金融系専門職 ~ コンプライアンス・監査 会社概要 会社の種類 外資...
- <最終学歴>大学院、大学卒以上 <応募資格/応募条件> ■必須条件:以下のいずれかの実務経験をお持ちの方 ・金融関連会社における内部監査の実務経験(2年以上) ・コンサルティング会社などにおける、金融関連会社の内部監査のコンサルティングや業務受託の実務経験 ・金融関連会社における2線部門(コンプライアンス、リスクマネジメントなど)の実務経験 ・TOEIC(R)テスト(R)テスト800点以上もしくは入社後一定期間内に同等のスコアを取得する意欲をお持ちの方 ...
- 募集要項 <この求人の魅力> 内部監査室長として監査計 画から経営報告までを統括 やりがい:IPO準備企業でガバナンス強化を主導 内部監... ...高年収レンジ 当社はIPO準備を進めており、ガバナンス体制の強化と内部統制の高度化を推進しています。 内部監査室のトップとして、監査計画の立案から経... ...て担い、全社のリスクマネジメント向上をリードいただける方を募集します。 業務内容 年間内部監査計画の策定・実施・報告 業務プロセスの適法性・...
600万円 ~ 1000万円
■内部監査業務:業務監査および内部統制(J-SOX)評価業務 ・業務監査:部門監査・テーマ監査等の実施、報告書作成等 ・J-SOX:被監査部門の内部統制の整備・運用状況評価業務等 上記の業務監査あるいはJ-SOXのどちらの業務をご担当いただくかは個人の適性・キャリアも踏まえて着任後に決定させていただきます。 【必須】■3年以上の内部監査の実務経験 ■ライフサイエンスや製造業を対象とした内部監査経験 ■内部監査および内部統制に関する知識 ■内部監査業務に必要なコ...- ...門商社とケミカル製品メーカーという二つの顔を持ち、ジャンルの異なるビジネスを平行してダイナミックに展開しているため、安定した事業基盤を構築しています。 【求人概要】 ・監査総括として内部監査を主導 ・関連部署、取締役監査等委員会、JSOXグループとの連携 ・国内外の子会社を含め、幅広い監査業務に携わっていただきます 【年俸】 650万円~950万円 【勤務地】 東京都新宿区 応募必要条件 職務経験 ...
- 募集要項 【求人No NJB2180061】 グループの国内および海外拠点に対しての監査業務をご担当頂きます。 <職務内容> ・資料収集等の事前準備から報告書作成、フォローアップまでの一連の監査業務 ・監査業務を通じた内部統制評価 (変更範囲:国内および海外における会社の定める業務全般) <組織構成> 監査部(3名)への配属となります。 応募必要条件 職務経験 無し ...
- ...ントロールマトリックス)の導入を含むSOX法コンプライアンスの準備において、内部統制マネージャーと財務部長をサポートする。 内部統制関連プロジェクトにおいてA... ...要なリスクを特定・評価する。 内部統制を強化し、コンプライアンスを確保し、業務効率を改善するための方針と手続きを策定し、実施する。 当社の全従業員に継続... ...はコンプライアンス関連の職務を含む) 英語ビジネスレベル 会計事務所や監査法人での勤務経験があれば尚可 歓迎要件 しっかりとした会計知識 ...
- ...項 ◆ポジション概要 「東証プライム上場」×「教育事業トップクラス」で、内部監査スタッフを募集します。法 令遵守や経営リスクをチェックするだけでなく、「経営の透明性を高め、社会的信頼を 築く役割」を担うポジションです。 ◆業務内容 下記3つの業務を、適性や経験に応じて段階的にご担当いただきます。 1. ... ...認 - 情熱ある講師たちや生徒たちの様子を直に見る機会もあります 2. 内部統制の評価・整備 - 経営統制の観点から、リスクや業務フローの改善点を洗い出し、監査...
600万円 ~ 900万円
内部統制、内部監査 各線 渋谷駅より徒歩5分 ■GMO TECH株式会社:内部監査/室長候補 ■お薦めpoint 内部監査/室長候補 ◎求める人物像・経験 ■必須の経験 ・監査業務経験 ■歓迎される経験 ・監査法人での業務経験 ・コンサルティング会社における内部監査経験 ・監査チームをリードした経験 ・公認内部監査人(CIA)または公認会計士の資格保有" 【想定年収】年収 6,000,000 円 -9,000,000円 ...- 学歴不問 < 応募資格/応募条件> ■必須条件:※下記いずれかの経験 ・内部監査のご経験 ・経理、管理会計のご経験 ・システム開発系の管理経験(業績管理、原価管理、見積作成、要員育成など) ・システム開発系の営業経験(見積、受注、売上など営業業務全般)
- 募集要項 第二種金融商品取引業に関する内部監査ポジションです。在宅勤務可能、初めの数か月〜1年程度は月数回の出勤を予定しております。 企業情報 外資系金融企業です。 職務内容 以下の業務を含む内部監査業務を担当していただきます。 年次内部監査計画の策定 定期監査の実施 監査ワークペーパーの作成 監査報告書の作成 インシデント発生時など必要に応じて臨時監査の実施 ※本ポジションの監査範囲は「第二種金融商品取引業」に...
560万円 ~ 600万円
■職務内容: 内部統制部のスタッフとして、タツタ電線グループ各社及び各事業部に対する内部統制推進状況の総括、内部統制上のリスクに対する業務提案をしていただきます。 ・各部、各事業にて実施した自主評価の取りまとめ ・内部統制評価書の編集 ・監査法人に対する諸対応(監査レポートの管理、エビデンス情報収集 等) ・内部監査のサポート(監査役や親会社の監査部門等に同行) 内部統制が滞りなく実施できる様に、環境整備・運用等の業務もお任せします。 会計資料(会計伝票、旅費伝票、交...- 学歴不問 <応募資格/応募条件> ■必須条件: ・3年以上の事業会社におけるガバナンス・コントロールに関する業務経験(5年以上歓迎) ■歓迎条件: ・内部監査や内部統制評価の業務経験 ・組織マネジメント、運営経験 ・TOEIC(R)テスト(R)600点以上の英語力 ・CIA、CISA保有者 <語学力> 歓迎条件:英語中級
- 勤務地:東京 年収:¥16,640,000 参照番号: 06940-0013325742 もし興味がございましたら、ご応募をお待ちしております。 By clicking 'apply', you are deemed to have agreed to Robert Half Japan Privacy Notice (). Please ensure that your application do...
- ...求人No NJB2337507】 【担って頂きたい具体的な仕事内容】 グローバル監査室の全体業務 ・グローバル監査計画及び戦略の立案、進捗管理を通した監査品質向上と高度化・DX化 ・グローバルの内部監査の実施及び個 別監査計画や監査報告書案のレビューを通した個別監査の実行と管理 ・... ...裁書等のデータの継続的モニタリングの実施と管理 ・基幹システム入替・構築に伴う内部統制評価作業 【期待する成果】 上記の全体業務を複数名のリーダーと分担し、監査室長...
- <最終学歴>大学院、大学、短期大学、専修・各種学校、高等専門学校、高等学校卒以上 <応募資格/応募条件> ■必須条件: ・内部統制に関する実務経験(目安:3〜5年以上) ※監査計画の策定やJ-SOX対応など、内部統制業務を主体的に担当した経験 ・J-SOXの理解と運用経験 ■歓迎条件: ・監査法人対応の経験 ・IPO関連業務の経験 ・内部統制評価指導士(CCSA) ・内部監査士(QIA) <年齢制限> 60歳未満 定年年齢を上限とした募集...
- ■内部監査業務 組織の業務プロセスや内部統制が適切に機能しているかを確認・評価・助言 ・企業グループにおけるガバナンスの状況や、求められるコンプライアンス水準等を考慮したうえで、確認・評価し、指摘・助言・勧告を行う。 ・業務の有効性と効率化に関するアシュアランスならびに質的向上と生産性向上へ向けた助言・提言を行う。 ・企業価値向上に繋がる監査の取り組み 非監査部門の伴走者としての役割とコンサルティング業務を行う。 ■内部監査対象業務 サクサグループ全社...
- <最終学歴>大学院、大学卒以上 <応募資格/応募条件> ■必須条件:以下のいずれか ・大手監査法人もしくは同レベル事務所のアドバイザリー業務経験3年以上 ・大手コンサルティングファームで内部監査支援サービス経験3年以上 ・大手企業のリスク管理または内部監査部門で実務経験5年以上 ■歓迎条件: ・グループガバナンスやERM、内部統制