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  • 募集要項 第二種金融商品取引業に関する内部監査ポジションです。在宅勤務可能、初めの数か月〜1年程度は月数回の出勤を予定しております。 企業情報 外資系金融企業です。 職務内容 以下の業務を含む内部監査業務を担当していただきます。 年次内部監査計画の策定 定期監査の実施 監査ワークペーパーの作成 監査報告書の作成 インシデント発生時など必要に応じて臨時監査の実施 ※本ポジションの監査範囲は「第二種金融商品取引業」... 
    東京23区
    1 日間前
  • 募集要項 【求人No NJB2180061】 グループの国内および海外拠点に対しての監査業務をご担当頂きます。 <職務内容> ・資料収集等の事前準備から報告書作成、フォローアップまでの一連の監査業務 ・監査業務を通じた内部統制評価 (変更範囲:国内および海外における会社の定める業務全般) <組織構成> 監査部(3名)への配属となります。 応募必要条件 職務経験 無し ... 

    世界シェアトップの製品をもつ日系グローバルメーカー

    東京23区
    5 日間前
  • 600万円 ~ 900万円

    内部統制、内部監査 各線 渋谷駅より徒歩5分 ■GMO TECH株式会社:内部監査/室長候補 ■お薦めpoint 内部監査/室長候補 ◎求める人物像・経験 ■必須の経験 ・監査業務経験 ■歓迎される経験 ・監査法人での業務経験 ・コンサルティング会社における内部監査経験 ・監査チームをリードした経験 ・公認内部監査人(CIA)または公認会計士の資格保有" 【想定年収】年収 6,000,000 円 -9,000,000円 ... 

    GMO TECH株式会社

    東京都 渋谷区 渋谷駅
    20 時間前
  • 内部監査業務 組織の業務プロセスや内部統制が適切に機能しているかを確認・評価・助言 ・企業グループにおけるガバナンスの状況や、求められるコンプライアンス水準等を考慮したうえで、確認・評価し、指摘・助言・勧告を行う。 ・業務の有効性と効率化に関するアシュアランスならびに質的向上と生産性向上へ向けた助言・提言を行う。 ・企業価値向上に繋がる監査の取り組み 非監査部門の伴走者としての役割とコンサルティング業務を行う。 ■内部監査対象業務 サクサグループ全社(... 

    サクサ株式会社

    東京都 港区
    11 日間前
  • 企業情報: 革新的なヘルスケアソリューションを提供する大手製薬会社です。事業の継続的な成長と拡大に伴い、経験豊富な内部監査マネージャーを募集しています。 ポジション概要: 内部監査マネージャーは、内部監査および統制システムの構築・強化を主導する役割を担います。本ポジションでは、J-SOXおよびUS-SOXの要件に沿った業務プロセスの整備、監査計画の実行、財務・ITの内部統制の確立に注力していただきます。 主な業務内容: 規制要件(J-SOX、US-SOX)に... 

    Robert Half

    東京都
    29 日間前
  • 募集要項 【求人No NJB2106771】 内部監査業務を通じ、当社グループにおける適切かつ有効な内部統制システムの実現を図り、もって企業価値の最大化に貢献していただくポジションです。 ●年度監査計画に基づく案件について、...  ... スキル・資格 <必須要件> ・ビジネスレベルの英語力 ・金融機関での内部監査もしくは会計事務所やコンサルティング会社などでの監査業務経験3年以上 <あると望ましい経験や資格... 

    グローバルに展開する大手アセットマネジメント会社

    東京23区
    6 日間前
  • <最終学歴>大学院、大学卒以上 <応募資格/応募条件> ■必須条件: 1.金融機関の経験または監査法人の監査経験が5年以上 2.管理職として3年以上のマネジメント経験 3.プロジェクトマネジメント能力 4.ロジカルライティングスキル 5.コミュニケーションスキル(特にコンフリクトマネジメント) ■歓迎条件: ・CIA、CFE等監査関連資格 ・生命保険会社での監査経験 ・英語力(ビジネス会話レベル) ・生命保険の営業経験 ・セールス・コ... 
    東京都 港区 赤坂見附駅
    6 日間前
  • <最終学歴>大学院、大学卒以上 <応募資格/応募条件> ■必須条件: 1.金融機関での実務経験が3年以上 2.プロジェクトマネジメント能力 3.ロジカルシンキングスキル 4.コミュニケーションスキル(特にコンフリクトマネジメント) ■歓迎条件: ・CIA、CISA等監査に関する資格 ・生命保険会社での監査経験 <必要資格> 歓迎条件:CIA(公認内部監査人)
    東京都 千代田区
    6 日間前
  • <最終学歴>大学院、大学卒以上 <応募資格/応募条件> ■必須条件: 内部監査に関する知識、傾聴力 ■歓迎条件: CIA、CISA、システム監査技術者、CFE
    愛媛県 伊予市
    13 日間前
  • 社名 社名非公開 職種 法務、コンプライアンス、内部統制 業務内容 特定技術者派遣を行う当社にて、内部監査室の配属となり、下記業務に対応頂きます。内部監査業務未経験の方は資料作成やデータのとりまとめ業務からスタート頂きます。経営層とも距離が近く、やりがいのある業務です。★業務未経験の方は以下業務からスタート頂きます。・資料の作成・データの取りまとめ、集計★経験者の方は上記業務に加え、監査業務もお任せ致します。・内部監査の計画立案と内部監査の実施... 

    Randstad

    大阪府 大阪市
    1 ヶ月前
  • 募集要項 【求人No NJB2095770】 ■当社及び海外現地法人を含む関係会社の内部監査業務 ■内部監査業務の品質向上に向けた体制整備を推進 ■内部監査部のマネジメントの補助 応募必要条件 職務経験 無し キャリアレベル 中途経験者レベル ... 

    東証プライム上場

    東京23区
    5 日間前
  • 社名 社名非公開 職種 財務、会計、税務、経理 業務内容 ー 内部監査業務(業務・会計監査等)・監査計画の策定の補助 ・監査チェックリストの整備 ・監査の実施 ・監査調書の作成 ・監査結果の報告 ・フォローアップ監査の実施 ー財務報告に関する内部統制評価業務(J-SOX) ・内部統制評価に関する計画作成の補助 ・内部統制の整備/文書化等に関するサポート ・内部統制の評価の実施、監査法人対応 ・内部統制報告書の作成、その後のフォローアップ 求... 

    Randstad

    東京23区
    2 ヶ月前
  • 1000万円 ~ 1400万円

    ATMネットワークを活用した金融サービスを展開する当社にて、内部監査業務および部門運営管理をお任せします。 年3?4件の業務監査と年1件のシステム監査を実施し、J-SOX評価や監査高度化の企画立案も担当。社内会議への陪席によるオフサイトモニタリングや監査計画立案など部門運営管理も担います。外部委託先との協業や将来的な人事評価・育成などの組織マネジメントも想定され、少数精鋭の環境で裁量を持って活躍できます。 【必須】・内部監査もしくは外部監査において銀行業務の監査経験5年以上... 

    (株)ローソン銀行

    東京都
    7 日間前
  • 参照番号:06940-0013280508 勤務地:東京 給与:年収 ¥16,640,000 ポジション:内部監査マネージャー(短期ビジネスオペレーション監査) 主な職務内容: 担当するプロセスの作業プログラムを作成し、実行する。 会社の基準に基づいてJSOXテストプログラムを確認し、実施する。 グローバルおよびローカルの内部規定や手順への適合状況を評価する。 見つかった問題や遵守違反を報告し、改善策を提案する。 必要な文書や監査報告書を期... 

    Robert Half

    東京都
    2 ヶ月前
  • <最終学歴>大学院、大学卒以上 <応募資格/応募条件> ■必須条件: ・証券会社における内部監査業務の経験 ・内部監査に係る法令等の知識のある方 ■歓迎条件: ・監督当局対応のご経験のある方
    東京都 港区 六本木駅
    27 日間前
  • <最終学歴>大学院、大学卒以上 <応募資格/応募条件> ■必須条件: ・内部監査業務経験、または金融機関経験があり、監査業務に意欲のある方。 ■歓迎条件: ・金融機関での監査業務経験があり、公認内部監査人(CIA)資格を保有または同等の知見 ・金融機関でのコンプライアンス、リスク管理(含むリスク計量モデル)関連業務の実務経験 ・業務遂行に必要な英語力(TOEIC(R)テスト730点以上 ※英語力のお持ちの方は海外関連の業務をすることが可能です)
    東京都 千代田区 麹町駅
    27 日間前
  • 1000万円 ~ 1800万円

    日本(東京)に所在する東京海上ホールディングス(以下、HD)の内部 監査部において、主に以下の業務を行う ■HDのIT部門が実施するグループ全体(含む海外グループ会社)に対するITに関連する取り組み、および個別のグループ会社のIT領域(含むサイバーセキュリティ対応)を対象とする内部監査を実施する ■内部監査の実施に先立つリスクアセスメントを実施し、監査計画を作成する ■海外グループ会社との共同プロジェクトの実施等、海外グループ会社との協働を行う 【必須】■事... 

    東京海上ホールディングス(株)

    東京都
    5 日間前
  • <最終学歴>大学院、大学卒以上 <応募資格/応募条件> ■必須要件: 内部監査のご経験をお持ちの方 ■歓迎要件 ・金融業界(保険・銀行・証券等)での業務経験 ・CIA(公認内部監査人)、CISA(公認内部システム監査人)等の資格保有者 <語学補足> 入社2年以内にTOEIC800点を取得する必要がございます。英語学習のサポート体制は充実しております
    海外で
    1 ヶ月前
  •  ...最適化された快適なインターフェースを通じて、世界中から集めた良質な情報を一人でも多くの人々に届けていきたいと考えています。 スマートニュースは東京、サンフランシスコ、パロアルト、ニューヨーク、シンガポールにオフィスを構えています。 内部監査の確立から成熟化に向けてチャレンジしたい方、ITやビジネスに関わらず幅広い監査エリアを経験したい方、またSmartNewsのMissionおよびCore Valuesに共感して監査を通じて会社に貢献したい方はぜひご検討頂きたく思っており... 

    SmartNews

    東京都 渋谷区
    2 ヶ月前
  • 社名 社名非公開 職種 法務、コンプライアンス、内部統制 業務内容 【募集背景】近年における経営環境の変化を受けて、内部統制・内部監査サービスにおいては、トランスフォーメーションを実現するデザインによりサービス価値を高めるとともに、クロスボーダーサービス、デジタルサービスの拡充、強化を図っています。今後更なるビジネス拡大にむけてチームメンバーを募集いたします。<拡大サービス領域>・内部統制・内部監査等を有効に機能させるためのグランドデザイン(体制、... 

    Randstad

    東京23区
    2 ヶ月前
  • 600万円 ~ 900万円

    【業務内容】 ・年度計画に基づく、内部監査の実行  リスク評価に基づく監査方針の決定~監査の実行・報告業務 ・J-SOX CLC評価業務及びPLC評価結果取りまとめ業務 <業務内容の変更の範囲> 会社の定めるすべての業務(会社外への出向を命じた場合は出向先の定める業務を含む) 【組織の概要】 ●経営監査部のミッション 内部監査活動を通じ、ニコングループの経営活動に貢献する事 ●部の役割 ニコングループの制度や業務遂行状況を、合規性・有効性・効率性の観点から調査・確認し、評... 

    株式会社ニコン

    東京都
    27 日間前
  • 社名 社名非公開 職種 社内SE、情報システム 業務内容 Insurance IT International 求められる経験 ・US-SOXおよびJ-SOXに係る外部監査や事業会社での設計・整備評価のご経験 ・JCPAまたはUSCPAの資格 ・CIAやCISA等の監査関連資格歓迎 保険 健康保険 厚生年金保険 雇用保険 休日休暇 土曜日 日曜日 祝日 給与 年収800 ~ 900... 

    Randstad

    東京23区
    2 ヶ月前
  •  ...コミュニケーションスキル (例:会社に影響を与える課題について社内外の利害関係者と議論する、など) ■ プロジェクトマネジメント能力 ■ ロジカルライティングスキル (歓迎要件) ■ 日本アクチュアリ—会(研究会員/準会員/正会員)資格 ■ CIA、CISA等監査資格 ■ 生命保険会社での監査経験 ■ 英語力(ビジネス会話レベル) <語学力> 歓迎条件:英語上級 <必要資格> 歓迎条件:CIA(公認内部監査人)、ISACA認定資格CISA
    東京都 千代田区
    1 ヶ月前
  • <最終学歴>大学院、大学卒以上 <応募資格/応募条件> ■必須条件: ・金融機関での実務経験が5年以上 ・管理職として3年以上のマネジメント経験 ・プロジェクトマネジメント能力 ■歓迎条件: ・CIA、CISA等監査に関する資格 ・生命保険会社での監査経験 ・英語力(ビジネス会話レベル) <語学力> 歓迎条件:英語上級 <必要資格> 歓迎条件:CIA(公認内部監査人)、ISACA認定資格CISA
    東京都 千代田区
    1 ヶ月前
  • 350万円 ~ 700万円

    包装機械や圧縮梱包機を中心とした産業機械を製造・販売している当社で『内部監査(主体)・社内SE(兼務)』のお仕事をお任せいたします。 内部監査業務は3~4割、社内SE業務は6~7割を想定しています。 【詳細】 ■内部監査業務: ・内部統制評価(J-SOX)、全社統制、決算統制、IT統制、及び業務プロセス統制の整備・運用状況評価、不備改善のモニタリング及びフォローアップ等・監査法人による外部監査対応・取締役会、監査役会へ報告 ■社内SE業務: ・ITシステム開発、Excel... 

    株式会社東京自働機械製作所

    千葉県
    1 ヶ月前
  • 募集要項 内部監査業務 ・親会社及び子会社の内部監査計画の策定、実施、評価 ・被監査部門への改善事項、改善に向けての支援 ・改善事項フォローアップ監査 ・内部監査報告書の作成 ・経営者及び監査等委員会への報告 内部統制監査(Jsox)対応 ・親会社及び子会社に対するJsoxの計画策定、整備及び運用状況に関する評価の実施 ・被監査部門への改善事項、改善に向けての支援 ・改善事項の評価 ・内部統制報告書の作成 ・経営者及び監... 
    東京23区
    13 日間前
  • 社名 社名非公開 職種 法務、コンプライアンス、内部統制 業務内容 1.内部監査の計画・実施  各部門の業務プロセスや運営状況を把握し、リスクの特定や改善点の提案2.法規制・コンプライアンス遵守の確認  関連する法令や規制、社内規程の遵守状況を確認 求められる経験 <必須スキル/経験> ・Excel・Word等による文章や資料の作成スキル ・事務かなにかしらのバックオフィス経験 <歓迎スキル/経験> ・内部監査の知識 ・... 

    Randstad

    大阪府 大阪市
    2 ヶ月前
  • 社名 社名非公開 職種 法務、コンプライアンス、内部統制 業務内容 <特徴>・年間休日126日・土日祝休み・原則18時にPC画面が自動ロック(非管理職のみ)・社員定着率97%以上全社の中途社員割合は約80%で、部...  ...わず様々な分野で活躍しております♪ 求められる経験 <必須スキル/経験> ※下記いずれか満たす方 ・内部監査の実務経験(30代は2~5年、40代は5年以上目安) ・監査法人での監査経験 <歓迎スキル/経験> ・内部監査... 

    Randstad

    大阪府 大阪市
    2 ヶ月前
  • 募集要項 【求人No NJB2325884】 (1)アシュアランス業務 ・J SOX(金融商品取引法)における子会社全社的内部統制監査、および業務プロセスに係る内部統制監査 ・子会社、本社機能、事業部に対する業務・テーマ監査 ・法令、社内規程の遵守状況確認 ・上記内部監査計画の策定、実施、結果報告 (2)コンサルティング業務 ・ガバナンス、内部統制、経営管理などの社内アドバイザリー(助言、提案) (3)監査業務の企画、推進、準備等 (... 

    東証プライム上場 大手グローバルメーカー

    東京23区
    6 日間前
  • 1000万円 ~ 1100万円

    ドコモグループにおける金融事業に関する内部監査部門の管理職として、内部監査業務の運営・推進や、内部監査態勢の構築・運用、監査品質の確保・向上及び高度化の推進に向けた各種取組みの主導をお任せします。 【具体的な業務内容】 ■リスク評価、内部監査計画策定、監査実施・取りまとめ、監査調書及び報告書作成、改善提案、経営への報告、フォローアップ、内部監査人育成など、内部監査業務の運営・推進 ■内部監査態勢の構築・運用、監査品質の確保・向上及び高度化の推進に向けた各種取組みの主導... 

    (株)NTTドコモ

    東京都
    2 日間前